航宇科技:2023年净利同比增长1.21% 拟10派2.1元

航宇科技:2023年净利同比增长1.21% 拟10派2.1元
2024年05月01日 12:46 中证网

中证智能财讯 航宇科技(688239)4月30日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入21.04亿元,同比增长44.69%;归母净利润1.86亿元,同比增长1.21%;扣非净利润1.59亿元,同比下降5.65%;经营活动产生的现金流量净额为1.43亿元,同比增长192.24%;报告期内,航宇科技基本每股收益为1.3元,加权平均净资产收益率为12.53%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派2.1元(含税)。

以4月29日收盘价计算,航宇科技目前市盈率(TTM)约为27.21倍,市净率(LF)约为2.99倍,市销率(TTM)约为2.4倍。

公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

数据统计显示,航宇科技近三年营业总收入复合增长率为46.39%,在航空装备Ⅲ行业已披露2023年数据的46家公司中排名第4。近三年净利润复合年增长率为36.67%,排名8/46。

年报显示,公司是主要从事航空难变形金属材料环形锻件研发、生产和销售的高新技术企业,主要产品为航空发动机环形锻件。此外,公司产品亦应用于航天、燃气轮机、能源、水下深潜器、核电等高端装备领域。

分产品来看,2023年公司主营业务中,航空锻件收入15.01亿元,同比增长38.28%,占营业收入的71.35%;能源锻件收入2.40亿元,同比增长37.58%,占营业收入的11.40%;燃气轮机锻件收入1.66亿元,同比增长243.23%,占营业收入的7.90%。

截至2023年末,公司员工总数为727人,人均创收289.39万元,人均创利25.53万元,人均薪酬19.65万元,较上年同期分别变化25.79%、-12.02%、4.26%。

2023年,公司毛利率为27.18%,同比下降4.91个百分点;净利率为8.76%,较上年同期下降3.85个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为25.50%,同比下降2.78个百分点,环比上升1.55个百分点;净利率为4.43%,较上年同期下降6.17个百分点,较上一季度下降5.23个百分点。

分产品看,航空锻件、能源锻件、燃气轮机锻件2023年毛利率分别为29.22%、29.22%、17.83%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额12.37亿元,占总销售金额比例为58.79%,公司前五名供应商合计采购金额7.85亿元,占年度采购总额比例为55.57%。

数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为12.53%,较上年同期下降3.48个百分点;公司2023年投入资本回报率为9.37%,较上年同期下降2.39个百分点。

2023年,公司经营活动现金流净额为1.43亿元,同比增长192.24%;筹资活动现金流净额1.61亿元,同比减少1.97亿元;投资活动现金流净额-2.84亿元,上年同期为-2.36亿元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为-3.46亿元,上年同期为-0.46亿元。

2023年,公司营业收入现金比为104.17%,净现比为76.94%。

营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.66次,上年同期为0.56次(2022年行业平均值为0.38次,公司位居同行业8/46);固定资产周转率为2.65次,上年同期为3.16次(2022年行业平均值为2.52次,公司位居同行业18/46);公司应收账款周转率、存货周转率分别为2.91次、1.83次。

2023年,公司期间费用为2.88亿元,较上年同期增加7115.94万元;但期间费用率为13.69%,较上年同期下降1.23个百分点。其中,销售费用同比增长24.86%,管理费用同比增长44.95%,研发费用同比增长19.61%,财务费用同比增长27.48%。

资产重大变化方面,截至2023年年末,公司应收账款较上年末增加50.70%,占公司总资产比重上升6.22个百分点;在建工程较上年末减少79.82%,占公司总资产比重下降3.60个百分点;固定资产较上年末增加23.07%,占公司总资产比重上升1.89个百分点;其他流动资产较上年末减少95.22%,占公司总资产比重下降1.88个百分点。

负债重大变化方面,截至2023年年末,公司长期递延收益较上年末增加122.00%,占公司总资产比重上升1.65个百分点;短期借款较上年末增加20.08%,占公司总资产比重上升0.46个百分点;长期借款较上年末减少13.04%,占公司总资产比重下降2.93个百分点;应付票据较上年末减少9.29%,占公司总资产比重下降2.87个百分点。

从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为8.75亿元,占净资产的51.85%,较上年末增加7989.69万元。其中,存货跌价准备为4299.09万元,计提比例为4.68%。

2023年全年,公司研发投入金额为8208.90万元,同比增长19.61%;研发投入占营业收入比例为3.90%,相比上年同期下降0.82个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。

年报显示,截至报告期末,公司及全资子公司已共取得有效发明专利数70项,其中包括2项国际发明专利,公司已5次获得中国专利优秀奖,公司发明专利数量和质量均处于国内同行业前列;公司主持编制了3项国家标准,参与编制了8项国家标准;公司为全国锻压标准化技术委员会(SAC/TC74),参与国家标准编制是公司行业地位和技术工艺水平的重要体现。

在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为50.06%,相比上年末下降8.25个百分点;有息资产负债率为21.76%,相比上年末下降1.91个百分点。

2023年,公司流动比率为1.77,速动比率为1.08。

年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金、中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪,取代了三季度末的汇添富策略回报混合型证券投资基金、汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金。在具体持股比例上,汇添富中国高端制造股票型证券投资基金、招商银行股份有限公司-东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、吴永安持股有所上升,富国军工主题混合型证券投资基金、兴全合远两年持有期混合型证券投资基金、国海证券投资有限公司持股有所下降。

筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为7218户,较三季度末增长了1504户,增幅26.32%;户均持股市值由三季度末的146.32万元下降至97.69万元,降幅为33.24%。

指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

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