投资者提问:董秘你好,在审核过程中,公司内部员工是否存在和审核机构的沟通不...

投资者提问:董秘你好,在审核过程中,公司内部员工是否存在和审核机构的沟通不...
2023年06月06日 21:15 问董秘

投资者提问:

董秘你好,在审核过程中,公司内部员工是否存在和审核机构的沟通不畅?是否存在冲突?因为一般出具无法表示意见都是要进行反复沟通和确认的,而贵公司在最后一刻才获取相关信息。

董秘回答(*ST红相(维权)SZ300427):

您好!公司在2022年年报编制过程中,与年审会计师事务所及其审计人员持续保持沟通,并全力配合会计师对相关业务环节的专项核查、审计工作,公司员工与审计机构未发生冲突。 由于2022年年报审计叠加过往年度会计更正事项的梳理,所涉工作繁重,在上市公司年度报告法定披露前,会计师表示无法获取充分、适当的审计证据以确定前期会计差错更正涉及的相关事项及其完整性对公司2022年度及此前财务报表可能产生的影响,于2023年4月27日向公司告知将出具无法表示意见的审计报告,并于2023年4月28日向公司出具正式签署版审计报告。 感谢您对公司的关注。

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