上海国家会计学院公开课培训课程,涵盖了财务报表分析、税务筹划、企业内部控制等多个领域。我们的学员来自各行各业,包括企业、会计师事务所、政府机构等。通过这些培训,学员们提升了专业技能,增强了实务操作能力,为他们在工作中解决实际问题提供了有力的支持。致力于提供高质量的会计培训。我们计划进一步加强与业界的合作,提升培训的实用性和针对性。此外,我们将加大对新兴领域的关注,如人工智能在会计中的应用、绿色会计等,以满足市场发展的需求。同时,我们将持续改进教学方法和手段,以提升学员的学习效果和满意度。
上海国家会计学院 行政事业单位4月公开课
新形势下内部审计专业能力提升
课程简介
(一)经济责任审计实务与案例
(二)经济责任审计实务与案例
(三)销售业务管理的审计要点与典型案例
(四)合同管理的审计要点与典型案例
现金流与营运资本管理
课程简介
(一)现金为王:资金管理的核心理念
(二)资金和运营资本管理
(三)融资策略及融资产品规划
(四)风险识别及控制
(五)案例分析与研讨
内部审计负责人与后备人才岗位能力提升
第一模块:新监管要求下内部审计发展与实践创新
(一)研究型审计的思考与实践(0.5天)
(二)重大政策措施落实跟踪审计(0.5天)
(三)新监管要求下内部审计体系的高效建设(1天)
模块二、基于公司治理、战略与风险管理的内部审计
(一)公司治理与内部审计(1天)
(二)审计视角下企业重大风险识别与管控(1天)
(三)内部审计战略规划与实施策略(1天)
高风险业务循环中的内控实务
(一)业务循环内部控制设计要点
(二)销售业务循环中的内部控制
(三)采购与付款循环的内部控制
(四)投融资与营运资金中的常见风险与防控措施
(五)合同管理的内部控制
战略视角下的成本管控实务”(线上+线下)研修班
(一)战略的作用
(二)业财融合的意义
(三)成本管理的方法
(四) 成本决策工具的应用
(五)国资委“一利五率”考核的目的与借鉴意义
内控‘三合一’体系建设与违规经投资审计及问责
模块一、内控“三合一”体系建设与案例实务
(一)风险管理趋势
(二)“强内控、防风险、促合规”体系构建
模块二、中央企业违规经营投资责任追究政策解读及案例分析
(一)基于中共二十大报告的投资责任追究审计再定位
(二)中央企业违规经营投资责任追究再解读
(三) 央企投资责任追究审计实施方案
(四) 投资责任追究审计的审计现场管理
金融市场与投融资实务
课程简介
(一)企业发展视角下的财务战略管理
(二)企业投融资实务
(三)金融衍生品与风险管理
数智化时代财务共享服务的建设、运营与智能化——建设策略与案例实践
课程简介
(一)数智化背景下财务转型框架体系
(二)财务共享服务及其智能化概述
(三)模型:财务共享服务建设与设计
(四)优化:高效的财务共享运营管理
(五)发展:财务共享服务智能化建设与应用实践
(六)创新:财务数智化的建设思路与案例解析
(七)最佳案例:大中型企业的智能财务共享实践
(八)现场教学
审计人员四能四会胜任力提升”(线上+线下)
课程简介
(一)遇事能干,内部审计的方向选择:审什么
(二)遇事能查,内部审计操作实务:怎么审
(三)开口能说,基于心理学的审计沟通方法论
(四)团队能带,审计项目现场管理
(五)提笔能写,审计报告及审计整改操作实务
对标一流,数字化审计实践与企业增值
课程简介
(一)数字化审计平台规划及建设
(二)对标一流,标杆企业数字化审计实践案例(据实安排,以实际课表为准)
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