上海国家会计学院公开课培训课程,涵盖了财务报表分析、税务筹划、企业内部控制等多个领域。我们的学员来自各行各业,包括企业、会计师事务所、政府机构等。通过这些培训,学员们提升了专业技能,增强了实务操作能力,为他们在工作中解决实际问题提供了有力的支持。致力于提供高质量的会计培训。我们计划进一步加强与业界的合作,提升培训的实用性和针对性。此外,我们将加大对新兴领域的关注,如人工智能在会计中的应用、绿色会计等,以满足市场发展的需求。同时,我们将持续改进教学方法和手段,以提升学员的学习效果和满意度。
上海国家会计学院 行政事业单位5月公开课
上海国家会计学院 企业类公开课(5月)
行政类行政类公开课
01新财务规则下行政事业单位财务管理专业能力提升
课程简介
(一) 新《行政单位财务规则》《事业单位财务规则》解读
(二)行政事业单位财会监督与内部控
(三)政府会计实务重难点分析与实务操作
(四)预算管理一体化与行政事业单位预算管理
政府采购制度改革以及案例分析(合肥)
课程简介
第一部分:《政府采购需求管理办法》解读
第二部分:《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》解析
第三部分、《政府采购促进中小企业发展管理管理法》解读与支持中小微企业难点及对策
第四部分、政府采购活动中争议问题的解决策略和典型案例分析
第五部分:政府采购预算项目绩效评价实务与案例
财会监督视角下行政事业单位财务管理优化与创新(成都)
课程简介
模块一 财会监督重点政策解读
模块二 新财务规则与政府会计疑难问题解析
模块三 财务行为规范
模块四 国有资产监管实务与对策
模块五 行政事业单位内部控制实务
预算管理一体化与政府会计实务(成都)
课程简介
模块一 预算管理一体化(2.0版)解读
模块二 如何实施全面预算绩效管理
模块三 新财务规则与政府会计实务
模块四 国有资产管理政策解读与实务案例
财会监督视角下的行政事业单位内部控制与审计(海口)
课程简介
模块一 财会监督下行政事业单位内部控制建设与重点要求
模块二 行政事业单位内部控制制度化建设
模块三 行政事业单位内部控制的关键控制点
模块四 行政事业单位内控评价报告撰写
模块五 信息化与行政事业单位内控建设
模块六 行政事业单位内部审计监督
监督视角下科学事业单位财务管理
课程简介
模块一、新政策解析与实务应用
模块二、财会监督视角下的事业单位财务行为规范
模块三、科学事业单位国有资产监管问题与实务对策
模块四、科学事业单位成本核算与管理
模块五、科研经费管理务与典型案例
模块六、科学事业单位审计监督
全面预算绩效管理政策、实务与最佳实践案例
课程简介
模块一、预算绩效管理政策文件与热点问题
模块二、“全过程”预算绩效管理实务操作及案例分析
模块三:“全方位”预算绩效管理实务操作及案例分析
模块四 “全覆盖”重点与特殊类型预算绩效管理与绩效评价
行政事业单位政府会计与税务风险防范实训
课程简介
模块一、《事业单位财务规则》与《行政单位财务规则》解读
模块二、政府会计实务
模块三、预算管理一体化与行政事业单位预算管理
模块四、金税四期背景下行政事业单位税务风险防范
企业类5
非财高管的财报分析与管理决策(上海)
课程简介
(一)商业模式的财务表述
(二)赚钱,从战略开始
(三)战略决定投资
(四)筹资满足投资的需要
(五)投资决定资产结构和资产质量
(六)筹资决定资本结构
(七)资本结构和资产结构的三种类型
(八)资产结构决定利润结构
(九)不忘初心,牢记使命:收回更多的现金
财务BP核心能力建设(杭州)
课程简介
(一)解析BP能力模型
(二)财务BP团队快速培养路径
(三)可落地:BP在架构中的设计和配置
(四)可应用:五大场景BP工作指南
(五)可行动:优秀BP养成计划
(六)标杆案例:华为财经BP实践分享
工程项目审计与典型案例分析(杭州+线上)
课程简介
第一部分:工程项目全流程内控审计实务
第二部分:工程项目关键环节审计
第三部分:工程造价审计实务与案例
第四部分:微咨询
业财融合实务与案例(深圳)
课程简介
(一)价值视角下的业财融合
(二)业财融合工具与案例
(三)业财融合最佳实践
(四)备选案例:华为业财融合实践
(五)微咨询
内部审计负责人与后备人才岗位能力提升(上海)
课程简介
模块一、新监管要求下内部审计发展与实践创新
(一)研究型审计的思考与实践(0.5天)
(二)重大政策措施落实跟踪审计(0.5天)
(三)新监管要求下内部审计体系的高效建设(1天)
模块二、基于公司治理、战略与风险管理的内部审计
(四)公司治理与内部审计(1天)
(五)审计视角下企业重大风险识别与管控(1天)
(六)内部审计战略规划与实施策略(1天)
会计准则执行中热点难点问题解析(杭州)
课程简介
(一)我国会计准则体系
(二)收入准则执行中问题
(三)租赁准则执行中问题
(四)金融工具准则主要问题
(五)固定资产与无形资产准则主要问题
(六)资产减值准则主要问题
(七)政府补助准则主要问题
(八)长期股权投资准则主要问题
(九)企业合并与合并财务报表准则主要问题
(十)其他准则主要问题
(十一)准则修订动向
基于战略与绩效的内部控制优化与实践
课程简介
第一部分:基于战略和绩效的风险管理与内部控制
1.内部控制的趋势:强内控、防风险、促合规
(1)企业风险管理的新型“三线模型”(2)内部控制的持续优化
(3)企业合规管理
2.企业风险管控关键业务
3.企业风险管理实践与案例
第二部分:从流程化梳理到数字化转型
1.内部控制与风险管理在管理实践上的困惑
2.基于信息化的内部控制与风险管理的做法和不足
3.数字化下风控的再认识
4.数智化风控的落地思路和案例
第三部分:微咨询
公司并购与重组(上海)
课程简介
(一)并购重组基本流程及重点关注问题
(二)并购重组尽职调查与常见会计舞弊
(三)并购重组中的融资问题
(四)并购重组中的税务规范
(五)并购重组法律实务
(六)并购重组中的估值问题
(七)并购重组交易结构设计
(八)并购后的整合
采购全流程风险管理与审计实务(杭州+线上)
课程简介
第一部分:采购风险管理与审计实务
第二部分:采购-供应链舞弊解析与采购合规管理
第三部分:采购-供应链舞弊调查实务指南
非财高管的财务管理与价值创造(上海)
课程简介
(一)财务分析与公司价值创造
(二)投融资决策与资金管理
(三)税费政策、税收征管与企业应对
商业银行内部审计与风险防范
课程简介
(一)企业信贷业务重大风险审计监测与确认
(二)基于监管要求的信息科技风险管理与审计
(三)员工行为审计
(四)反洗钱审计
一流司库体系建设与实务案例(深圳)
课程简介
(一)国资委政策解读及中石油司库管理体系建设案例分享
(二)数字化赋能司库体系建设
(三)备选案例:央企标杆案例分享
(四)微咨询(选修)
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