学院实行党委领导下的院长负责制,董事会由财政部、中央组织部、国家发展和改革委员会、国务院国有资产监督管理委员会、商务部、教育部、人社部、中国人民银行、审计署、国家税务总局、中国证监会、中国银监会、国务院台湾事务办公室、北京市人民政府、上海市人民政府、福建省人民政府、厦门市人民政府、北京市财政局、上海市财政局、厦门市财政局、清华大学、上海财经大学、厦门大学等组成。董事会主席由财政部部长担任。
学院拥有一流现代化的基础设施和信息网络系统,能够提供多媒体教学及远程教学,可同时容纳1500名培训学员、400名全日制研究生在校学习。
北京国家会计学院2025年财务审计内控培训课程计划
专题一、新会计法下企业财务合规管理体系建设
(一)新会计法解读
(二)企业财务合规风险案例的成因分析
(三)企业财务合规要点及风险管理实务
(四)企业财务合规管理体系建设
(五)世界一流企业财务合规管理体系建设案例
专题二、新形势下企业内部审计高质量发展实践
(一)新形势下内部审计的新定位
(二)研究型审计的思考与实践
(三)高效的内部审计体系建设实务
(四)基于战略风险管控的内部审计
(五)内部审计与反舞弊实务
(六)内部审计实现企业高质量发展
专题三、经济责任审计与绩效审计
(一)经济责任审计新政策再解读
(二)经济责任审计实施方案
(三)经济责任审计的审计现场管理
(四)经济责任审计的六种思维
专题四、管理审计实务与典型案例分析
(一)战略审计
(二)管理审计实务与案例
(三)具体业务循环审计实务与案例
(四)采购审计实务
(五)销售审计实务
(六)经济合同审计流程管控与案例分析
专题五、合规管理与风险内控一体化
第一部分:国有企业合规管理体系构建实务
第二部分:数字化转型下的风险、内控、合规一体化管理
专题六、工程建设项目全过程财务管控与审计实务
(一)工程建设项目全过程财务管控
(二)工程建设项目税务管理
(三)工程建设项目全过程跟踪审计
(四)工程建设项目内部控制与风险管理
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